Faktury vydané
Faktury vydané
K čemu modul slouží
Modul Faktury vydané slouží k vystavování a správě odběratelských faktur. Umožňuje vytvářet běžné faktury, opravné daňové doklady (dobropisy) a interní doklady. U každé faktury lze spravovat položky, úhrady, zálohy, záhlaví a zápatí, připojovat soubory a tisknout doklady do PDF. Modul podporuje práci s více měnami, přenesenou daňovou povinnost (PDP), exportní faktury a napojení na sklad, dodací listy, zakázky a platební příkazy.
Jak se do modulu dostat
V hlavním menu klikněte na Faktury – rozbalí se nabídka, ve které zvolte Faktury vydané (první položka v nabídce).
Přehled (seznam faktur)
Co vidím na obrazovce
Po otevření modulu se zobrazí tabulka se všemi vydanými fakturami. Ve výchozím stavu je seznam seřazen od nejnovějších faktur podle data vystavení.
Sloupce v tabulce (zobrazení závisí na nastavení firmy – plátce/neplátce DPH):
| Sloupec | Význam |
|---|---|
| Číslo dokladu | Číslo faktury přidělené z číselné řady |
| Zamčeno | Ikona zámku u zamčených dokladů |
| Storno | Označení stornovaných dokladů |
| Stav | Barevný štítek se stavem dokladu (např. Vystaveno, Odesláno, Uhrazeno) |
| Druh dokladu | Typ – běžná faktura, opravný doklad, záloha aj. |
| Středisko | Nákladové středisko |
| Vystaveno | Datum vystavení faktury |
| Odběratel | Název odběratele (zákazníka) |
| Pobočka | Pobočka odběratele |
| Forma úhrady | Způsob platby (převodem, hotově, kartou...) |
| Obsah faktury | Zkrácený výpis položek faktury |
| Stav EET | Stav odeslání do EET (zobrazuje se jen při aktivním EET) |
| Splatnost | Datum splatnosti |
| DUZP | Datum uskutečnění zdanitelného plnění (jen u plátců DPH) |
| Uhrazeno | Datum úhrady (vyplněno po zaplacení) |
| Popis | Textový popis faktury |
| Ikona, zda byla faktura odeslána e-mailem | |
| Cena bez DPH / Cena celkem | Celková částka bez DPH (u plátců DPH), nebo celková cena (u neplátců) |
| Cena s DPH | Celková částka s DPH (jen u plátců DPH) |
| Zaplaceno | Dosud zaplacená částka |
| Záloha | Čerpaná záloha |
| Čerpáno | Částka čerpaná ze zálohové faktury |
| Výdejní cena | Nákupní (výdejní) cena ze skladu (pokud je aktivní napojení na sklad) |
| Zisk % | Procentuální zisk |
| Zisk abs. | Absolutní zisk v Kč |
| Měna | Měna dokladu |
| Kurz | Směnný kurz měny |
| Export | Příznak exportní faktury |
| PDP | Příznak přenesené daňové povinnosti |
| Variabilní symbol | Variabilní symbol pro platbu |
| Specifický symbol | Specifický symbol |
| Konstantní symbol | Konstantní symbol |
| Opravovaná faktura | Číslo opravovaného dokladu (u dobropisů) |
| Zakázka | Číslo zakázky |
| Spárovaná zakázka | Číslo spárované zakázky z modulu Zakázky |
| Číslo výdejky | Číslo skladové výdejky |
| Dodací listy | Čísla dodacích listů |
| Platební příkaz | Odkaz na platební příkaz |
| Inkasní příkaz | Odkaz na inkasní příkaz |
| Obchodník | Přiřazený obchodník / uživatel |
| Doprava | Typ dopravy |
| Vytvořeno / Vytvořil | Datum vytvoření a jméno autora |
| Změněno / Změnil | Datum poslední změny a jméno uživatele |
Barevné zvýraznění řádků:
- Červeně – nezaplacená faktura po splatnosti
- Zeleně – nezaplacená faktura před splatností
- Šedě – stornovaná faktura
Řazení a filtrování
- Řazení: Kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte seznam vzestupně/sestupně
- Filtr sloupce: Nad každým sloupcem je pole pro filtrování – můžete zadat text, číslo nebo vybrat z nabídky (automatické doplňování u polí jako Odběratel, Stav, Forma úhrady aj.)
- Rychlé vyhledávání: Vyhledávací pole prohledává číslo faktury, variabilní symbol, název odběratele, popis a ceny
- Rozšířené vyhledávání: Prohledává i obsah položek faktury (kódy, názvy, popisy)
- Filtr druhu dokladu: Rychlý filtr v záhlaví pro zobrazení jen faktur, jen opravných dokladů nebo jen záloh
Předdefinované filtry
V nástrojové liště jsou k dispozici tyto předdefinované filtry:
| Filtr | Co zobrazí |
|---|---|
| Nezaplacené po splatnosti | Faktury po datu splatnosti, které nejsou plně uhrazeny (bez stornovaných). Zobrazí součet nezaplacených částek |
| Nezaplacené celkem | Všechny dosud neuhrazené faktury (bez stornovaných). Zobrazí součet nezaplacených částek |
| Stornované | Všechny stornované faktury |
| Záporné faktury | Faktury se zápornou celkovou cenou |
| Rozdíl proti DL | Faktury vytvořené z dodacího listu, u kterých se liší částka oproti dodacímu listu |
Hromadné operace
- Zaškrtnutí řádků: Pomocí zaškrtávacích polí na začátku řádku můžete vybrat více faktur
- Export: Vybrané faktury lze exportovat do CSV, XLS nebo XML
Vytvoření nové faktury
Nová běžná faktura
- Klikněte na tlačítko „Faktura" v nástrojové liště
- Pokud máte nastaveno více číselných řad, klikněte na šipku vedle tlačítka a zvolte požadovanou řadu
- Otevře se formulář nové faktury s předvyplněnými údaji (datum vystavení, DUZP, splatnost, měna, kurz, forma úhrady, bankovní účet)
- Vyplňte potřebné údaje (viz sekce Editace záznamu níže)
- Klikněte na „Uložit"
- Přejděte na záložku „Položky prodej" a zadejte fakturační položky
Nový opravný doklad (dobropis)
- Klikněte na tlačítko „Opravný d." v nástrojové liště
- Případně zvolte číselnou řadu z rozbalovací nabídky
- Postup je stejný jako u běžné faktury, ale položky se zadávají na záložce „Položky zpět"
Kopírování faktury
V přehledu faktur lze existující fakturu zkopírovat – systém vytvoří novou fakturu se stejnými údaji a položkami, ale s novým číslem a aktuálními daty.
Editace záznamu
Hlavička – základní údaje
Po otevření faktury vidíte v horní části formulář s těmito poli:
Řádek 1 – Identifikace:
| Pole | Popis | Povinné |
|---|---|---|
| Číslo faktury | Přiděleno automaticky z číselné řady. Pole je ve výchozím stavu uzamčeno – pro ruční změnu klikněte na ikonu zámku | Ano |
| Odběratel | Vyhledávací pole – začněte psát název a vyberte z nabídky. Po výběru se načtou pobočky, kontakty a účty odběratele | Ano |
| Pobočka | Pobočka odběratele (pokud má odběratel definované pobočky) | Ne |
| Kontakt | Kontaktní osoba u odběratele | Ne |
| Obchodník | Přiřazený obchodník / uživatel. Předvyplněn přihlášeným uživatelem | Ne |
| Stav | Stav dokladu (např. Vystaveno, Odesláno). Vyberte z nabídky | Ano |
| Středisko | Nákladové středisko | Ne |
Řádek 2 – Doplňující údaje:
| Pole | Popis | Povinné |
|---|---|---|
| Popis | Textový popis faktury (až 150 znaků) | Ne |
| Dodací list | Číslo dodacího listu | Ne |
| Číslo objednávky | Číslo objednávky odběratele | Ne |
| Zakázka | Číslo zakázky | Ne |
| Opravovaná faktura | Číslo opravovaného nebo opravného dokladu (u dobropisů) | Ne |
Řádek 3 – Data a nastavení:
| Pole | Popis | Povinné |
|---|---|---|
| Vystavení | Datum vystavení faktury. Předvyplněno dnešním datem. Formát: dd.mm.rrrr | Ne |
| DUZP | Datum uskutečnění zdanitelného plnění (zobrazuje se jen u plátců DPH) | Ne |
| Splatnost | Datum splatnosti. Automaticky vypočteno z data vystavení + počet dní splatnosti z nastavení | Ne |
| Forma úhrady | Způsob platby (převodem, hotově, kartou aj.) | Ne |
| Přenesená daňová povinnost | Zaškrtněte u dokladů s přenesenou daňovou povinností – systém nastaví DPH na 0 % | Ne |
| Stornováno | Označení stornované faktury | Ne |
| Exportní fa | Zaškrtněte u exportních faktur – systém nastaví DPH na 0 % | Ne |
| Tisknout pokladní doklad | Při tisku PDF se připojí i pokladní doklad | Ne |
Řádek 4 – Platební údaje:
| Pole | Popis | Povinné |
|---|---|---|
| Měna | Měna dokladu. Při změně měny se nabídne přepočet položek | Ano |
| Kurz | Směnný kurz. Nesmí být prázdný ani nulový | Ano |
| Variabilní symbol | Automaticky vyplněn z čísla faktury (numerická část) | Ne |
| Konstantní symbol | Konstantní symbol pro platbu | Ne |
| Specifický symbol | Specifický symbol pro platbu | Ne |
| Účet | Bankovní účet dodavatele pro příjem platby | Ne |
| Účet odběratele | Bankovní účet odběratele | Ne |
Záložky
Pod hlavičkou jsou záložky pro podrobnosti dokladu:
Karta
Přehledový náhled faktury – zobrazuje klíčové údaje, položky s cenami a zisky ve formě karty.
Položky prodej
Editovatelná tabulka s fakturačními položkami. U každé položky lze zadat:
- Kód položky (z ceníku)
- Název položky
- Množství a měrnou jednotku
- Sklad (pokud je aktivní napojení na sklad)
- Cenu za jednotku (bez DPH nebo s DPH dle nastavení)
- Slevu v %
- Sazbu DPH
- Popis / poznámky
Položky lze přidávat ručně nebo výběrem z ceníku. Systém automaticky počítá celkové ceny.
Položky zpět
Záložka pro vrácené položky (u opravných dokladů / dobropisů). Struktura je stejná jako u položek prodej. U běžných faktur se zobrazuje jen pokud je aktivní napojení na sklad.
Záhlaví
Text zobrazený v záhlaví tištěného dokladu. Lze upravit pomocí textového editoru.
Zápatí
Text zobrazený v zápatí tištěného dokladu. Lze upravit pomocí textového editoru.
Poznámky
Interní poznámky k faktuře (nezobrazují se na tištěném dokladu).
Soubory
Přílohy a soubory připojené k faktuře.
Souhrn cen
Pod záložkami se zobrazuje automaticky počítaný souhrn:
- Základ daně a DPH podle jednotlivých sazeb
- Celková cena bez DPH a s DPH
- Zaokrouhlení
- Čerpané zálohy
- Zbývá k úhradě
Akce na dokladu
Na panelu nástrojů v detailu faktury jsou k dispozici tyto akce:
| Tlačítko | Akce |
|---|---|
| Uložit | Uloží změny ve formuláři |
| Uhradit | Provede jednorázovou úhradu celé faktury |
| Opravný doklad | Vytvoří opravný doklad (dobropis) z aktuální faktury (jen u běžných faktur) |
| Dodací list | Vytvoří dodací list z aktuální faktury |
| Zálohová faktura | Vytvoří zálohovou fakturu |
| Vytvořit šablonu | Uloží fakturu jako šablonu pro opakované vystavování |
| Úhrady a zálohy | Otevře okno se seznamem úhrad a záloh faktury |
| Doklady | Zobrazí spárované doklady (dodací listy, platební příkazy, pokladní doklady aj.) |
| Časté texty | Nabídne vložení předem definovaných textů |
| Náhled | Zobrazí náhled faktury ve formátu PDF |
| Stáhne fakturu jako PDF soubor | |
| ISDOC | Stáhne fakturu ve formátu ISDOC (elektronická výměna dokladů) |
| Odešle fakturu e-mailem odběrateli (zobrazuje se jen pokud je vybrán odběratel) | |
| Jazyk | Nastaví jazyk tištěného dokladu (čeština, angličtina, němčina, maďarština, polština, slovenština, ukrajinština) |
Vložení slevy
Na faktuře lze zadat slevu pomocí dialogu:
- Sleva v % – procentuální sleva
- Sleva absolutní – pevná částka slevy
- Text slevy – popis řádku slevy na faktuře (lze použít zástupný znak [%] pro dosazení procent)
Mazání záznamu
Fakturu lze smazat z přehledu pomocí ikony koše u záznamu. Omezení:
- Zamčenou fakturu nelze smazat
- Fakturu odeslanou do EET (se stavem EET = Finalizováno) nelze upravit ani smazat
- Fakturu s datem DUZP před uzávěrkou DPH nelze upravit ani smazat
Tisk a export
- Náhled: Tlačítko „Náhled" v detailu faktury zobrazí PDF v prohlížeči
- Stažení: Tlačítko „PDF" stáhne soubor. Název souboru obsahuje variabilní symbol a název odběratele
- Šablony PDF: Systém automaticky vybere šablonu podle typu dokladu (běžná faktura, opravný doklad, zálohová faktura)
- QR kód: Na neuhrazených fakturách se zobrazí QR kód pro platbu (vyžaduje vyplněný IBAN)
- Jazyk: Doklad lze vytisknout v různých jazycích (CS, EN, DE, HU, PL, SK, UK)
Tlačítkem „E-mail" odešlete fakturu jako PDF přílohu e-mailem odběrateli. Pokud máte definováno více e-mailových šablon, nabídne se výběr.
Export dat ze seznamu
Z přehledu faktur lze exportovat data pomocí tlačítek v nástrojové liště:
- CSV, XLS, XML – standardní export viditelných dat
Specializované exporty
V rozbalovací nabídce „Export":
| Formát | Popis |
|---|---|
| Pohoda XML | Export pro účetní software Pohoda. Lze filtrovat podle období, stavů, středisek, uživatelů a formy úhrady |
| Stereo 2022 | Export pro účetní software Stereo |
| ISDOC/PDF | Hromadný export faktur do formátu ISDOC s PDF přílohou |
Tisk knihy faktur
V rozbalovací nabídce „Tisk" → Kniha faktur vydaných: Vytiskne přehledovou sestavu faktur za zvolené období s možností filtrování.
Oprávnění
| Oprávnění | Co umožňuje |
|---|---|
| Zobrazení | Vidět modul v menu a otevřít seznam faktur |
| Čtení | Prohlížet seznam a detail faktur |
| Zápis | Vytvářet nové faktury |
| Editace | Upravovat existující faktury |
| Tisk/Report | Přístup k tiskové sestavě Kniha faktur a k exportům |
Bez oprávnění k editaci se pole formuláře zobrazí jako neaktivní (jen pro čtení). Doklady odeslané do EET nebo s datem DUZP před uzávěrkou DPH jsou vždy pouze pro čtení.
Časté otázky
Jak vytvořit dobropis (opravný doklad)?
Otevřete původní fakturu a klikněte na tlačítko „Opravný doklad" v panelu nástrojů. Systém vytvoří nový doklad s vazbou na původní fakturu a zkopíruje položky do záložky „Položky zpět".
Proč nemohu upravit fakturu?
Faktura může být zamčená, odeslána do EET (stav Finalizováno), nebo má datum DUZP před uzávěrkou DPH. V těchto případech je doklad jen pro čtení.
Jak změnit měnu na faktuře?
Vyberte jinou měnu v poli „Měna". Systém se zeptá, zda chcete přepočítat ceny položek novým kurzem. Současně se aktualizuje nabídka bankovních účtů.
Jak zaznamenat úhradu faktury?
Klikněte na tlačítko „Uhradit" pro jednorázovou úhradu celé částky, nebo otevřete „Úhrady a zálohy" pro zadání dílčích plateb a záloh.
Jak z faktury vytvořit dodací list?
Otevřete fakturu a klikněte na tlačítko „Dodací list". Systém vytvoří dodací list s položkami z faktury.
Tipy a triky
- Rychlé vyhledání: V přehledu faktur stačí začít psát do pole rychlého vyhledávání – prohledá se číslo faktury, variabilní symbol, odběratel i popis
- Šablony faktur: Pokud pravidelně vystavujete podobné faktury, vytvořte z existující faktury šablonu tlačítkem „Vytvořit šablonu". Novou fakturu pak vytvoříte jedním klikem ze šablony
- Barevné zvýraznění: Červené řádky v přehledu = faktury po splatnosti, zelené = před splatností. Šedé = stornované
- Více e-mailových šablon: V nastavení lze definovat více textů e-mailů pro odesílání faktur – při odesílání si pak vyberete vhodnou variantu
- QR kód na faktuře: Pro správné generování QR kódu pro platbu je nutné mít vyplněný IBAN u bankovního účtu
- Import faktur: Tlačítko „Import" v nástrojové liště umožňuje hromadný import faktur z externích zdrojů

komentáře (0)